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[求助] 有关应收应付模块期初处理

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发表于 2009-7-27 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教
一、有关应收问题:
我货发出去了,只是钱还没有收回来,如果钱拿回来了,也就完工了
那就是说,
1、我发货单开了   发票有可能开了
2、应收单肯定没有做
发货单开了
分录是这样的
借:主营业务成本
贷:库存商品

这样的话  与 应收  有没有关系   应该是没有关系     ???
但如果发票也开了
那就是
借:应收账款
贷:主营业务收入
这样的话与应收就有关系了

那如果是这样的情况,期初应收应该怎么做????

二、有关应付问题
1、如果货到了,而发票和钱都没有
那应该是:
借:原材料
贷:应付账款-应付账款暂估

那如果是这样的情况,期初应付应该怎么做????

如果发票到了
那应该是:
借:原材料
   应交税金-应缴增值税-进项税
贷:应付账款

那如果是这样的情况,期初应付应该怎么做????


谢谢大家!!!


发表于 2009-7-27 09:58:22 | 显示全部楼层
实在不明白你想说什么,能说的明白点吗
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 楼主| 发表于 2009-7-27 10:30:13 | 显示全部楼层
我想问的是在以上的情况下你上应收应付模块 , 应该怎么做
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