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用友运费发票和采购发票不同期到的处理方法

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发表于 2009-10-12 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要:
在实际
业务过程中,常会发生这样的业务,货物和发票是在同一个月份或者同时到的,采购入库单和发票进行了结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到,但其运费成本也是要也是要分摊到运费成本中的。如下便是此种业务的处理方式。

1业务提要:
首先,我们的采购发票和采购入库单已经进行了结算,已经进行了正常
单据记账处理并制单。
2、填写一张运费发票
点击“采购”——“采购结算”——“
费用折扣结算
3、按照“过滤”—“入库”—“发票”—“分摊”—“结算”的步骤。进行运费发票与或与之间的分摊与结算处理。
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4结算成功后。

到核算模块中“暂估成本处理”进行“暂估处理”,
软件会自动生成一张入库调整单 ~
5、最后,进行购销单据制单

此笔业务完成。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +10 魅力 +4 收起 理由
peter0503 + 4 + 10 + 4 正确,谢谢提供

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发表于 2009-10-12 11:18:07 | 显示全部楼层
可参考,不错谢谢
发表于 2009-10-13 10:28:50 | 显示全部楼层
不错,没操作过,以后可以参考
发表于 2009-11-7 13:57:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-11-21 20:35:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-12-11 09:19:05 | 显示全部楼层
我没操作过,我是商业企业,原料是前几个月份入库并结算的,这个月来了张运费发票,我该怎么做?
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