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[求助] U872业务处理问题

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发表于 2009-11-11 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1、系统启用情况:启用总账/应收/应付/采购/销售/库存/核算7个模块
2、科目设置情况:“预付账款”科目设为供应商辅助核算,受控应付系统
                         “应收票据”科目设为客户辅助核算,受控应收系统
3、现在有这样一笔业务:公司预付(电汇)给供应商A货款100万元
                                 多汇款20万元,现供应商A用别人转让给他
                                的银行承兑汇票背书后转让给我公司退回这20万元
                                请问这样的业务在软件中如何处理?
发表于 2009-11-11 14:42:55 | 显示全部楼层
在应收应付里分别处理,应付做退款;应收做其他应收单,要用该供应商名义的客户名,再做收到银行承兑汇票进行处理。步骤多一点,耐心点儿。
 楼主| 发表于 2009-11-11 15:55:17 | 显示全部楼层
谢谢指导,再试试看
发表于 2009-11-24 17:15:40 | 显示全部楼层
新建账时,怎么才能把〈应收应付模块的期初余额〉导到〈总账模块应付科目下--供应商客户〉, 也可直接回我Q405541211
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