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客户往来期初录入后对帐是依据?

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发表于 2009-12-17 09:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通知识库
问题号: 709
适用产品: 用友通
软件版本: 通2005plus1
软件模块: 购销存
问题名称: 客户往来期初录入后对帐是依据?
问题现象: 我们正在做客户往来期初中的应收帐款,即销售发票的期初录入;
在销售-客户往来期初-对帐中的参照依据是总帐里录入的应收帐款的金额?
问题原因: -
关键字:
解决方案:
这个对账就是让客户往来期初的应收账款与总账中的应收账款来对照,在对账时,应该显示差额为0。
首先把应收账款这个科目设成客户往来辅助核算的科目。在总账的期初余额中录入各个客户的期初。在销售模块中客户往来期初的销售发票的录入时,把对应的科目“应收账款”一定要录入。这样的话,对账时,就是这个科目的两边数据的对账。

行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期: 2005-8-11 17:38:00
最后更新时间:

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