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[经验] 玩转收(付)款结算(下)

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发表于 2008-8-8 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本人利用一上午的时间做的,本来想做成附件,想想大家看的时候还的花金币,直接贴出来.时间仓促,有不对的地方希望大家能购批评指正.本文共两部分,上一篇主题文章是关于结算单的日常应用,请参考https://www.oyonyou.com/viewthre ... &extra=page%3D1
二:结算单中三个按纽的作用.以下贴图的凭证类别由于本人疏忽导致错误,请各位不要针对这个再批评在下,谢谢
         1:预付按纽(预收)
               预付按纽实际上就是个核销按纽,如果付款时候并不能确定该款用于那笔业务,可以使用预付按纽,也就是做了付款单以后不用核销直接预付,形成预付款,生成凭证如图G,以后可以到供应商往来里面和其他帐款冲销.
        2:代付按纽
             2.2.1软件原始说明(有时,可能您收到一个单位的一笔款项,但他是为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式:
                        将付款单位直接记录为另外一个单位。
                        将付款单位仍然记录为该单位,但通过“代付”功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息,又可以处理同时代多个单位付款的情况。)
             2.2.2本例我们欠上海乐乐公司货款10000元,同时我们欠用友公司的货款5000元,那么我们付款10000,其中代付用友公司3000,那么我们在付款核销的时候就会付乐乐公司10000元钱,但是实际是只付款7000元,另外三千是付给用友公司的(这感觉是我们欠乐乐公司的,同时乐乐公司又欠用友公司的,呵呵!)这里注意的是核销的时候要选择核销,其选择的地方就是付款单最下面的代付供应商,否则保存以后会自动形成预付款.
             2.2.3凭证生成,如图H
        3:切换按纽
             2.3.1在采购模块(销售同理)里我们付款以后但是发现货物不符合需要等需要退货的,除了要做红字发票图I形成应付帐款外外还应该做负的付款单(红字收款单)如图J,才算一笔退货业务的完成.
              2.3.2凭证略.

[ 本帖最后由 crhst 于 2008-8-10 18:10 编辑 ]
G.jpg
H.jpg
I.jpg
J.jpg

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发表于 2015-8-26 14:04:30 | 显示全部楼层
这个是发票结算,如果非发票结算呢?
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发表于 2015-8-26 17:38:14 | 显示全部楼层

路过``学习一下``
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发表于 2008-8-8 16:26:14 | 显示全部楼层
用友通的.学习了!预付,预收的核销完了,别忘了款回了要预付的部应付,预收的冲应收等等!
发表于 2008-8-8 16:35:40 | 显示全部楼层
学习了,~~~~~~~~~~
发表于 2008-8-9 10:34:01 | 显示全部楼层
路过``学习一下``
发表于 2008-8-9 14:32:32 | 显示全部楼层
很不错的啊
发表于 2008-8-9 21:17:09 | 显示全部楼层
我觉得:
  2.2.2本例我们欠上海乐乐公司货款10000元,同时我们欠用友公司的货款5000元,那么我们付款10000,其中代付用友公司3000,那么我们在付款核销的时候就会付乐乐公司10000元钱,但是实际是只付款7000元,另外三千是付给用友公司的(这感觉是我们欠乐乐公司的,同时乐乐公司又欠用友公司的,呵呵!)这里注意的是核销的时候要选择核销,其选择的地方就是付款单最下面的代付供应商,否则保存以后会自动形成预付款.

这个处理方法好奇怪,解释的也很奇怪。
欠乐乐公司1万,欠用友5000
付给乐乐公司1万,其中3000为代付用友公司

票据上应该是两个,我觉得做2个单据有必要,

第一笔付乐乐公司1万

借:应付账款-乐乐    10,000.00
    贷:银行存款            10,000.00

第二笔,乐乐公司的3000,为代用友公司付
借:应付账款-用友    3,000.00
    贷:应付账款-乐乐    3,000.00

最后结果和你的一样,但是我觉得应该用第二种来理解,
因为你的钱也没有直接拿给用友,是拿给乐乐的
我是菜鸟所以认为这样解释比较恰当。
作为一只菜鸟,我感到压力很大。
发表于 2008-8-9 21:18:55 | 显示全部楼层
楼主。你的凭证怎么都是现金收款凭证
拉出去往死里打
 楼主| 发表于 2008-8-10 17:57:31 | 显示全部楼层


   不好意思,是我当时设置的 时候随便找了个帐套演示的,本来全部是记帐凭证的,作的时候和我们这里一老同事打电话,解释昨天局域网的问题,结果忘记看凭证类别了,深表遗憾。各位见谅!!!
 楼主| 发表于 2008-8-10 18:07:19 | 显示全部楼层
原帖由 id22896 于 2008-8-9 21:17 发表
我觉得:
  2.2.2本例我们欠上海乐乐公司货款10000元,同时我们欠用友公司的货款5000元,那么我们付款10000,其中代付用友公司3000,那么我们在付款核销的时候就会付乐乐公司10000元钱,但是实际是只付款7000元,另外三千 ...


   感觉您对会计的认识确实比我高的多,但是感觉您似乎对软件的功能似乎懒得去看,我介意您在批评我的时候先回去看看我们软件的设置。而不是用您固有的知识来评论。所以我想请问一下,不让您用总帐作您上面的那条分录,就让您拿我们软件的结算单来实现这个问题,然后做凭证,您如何做?或者您直接到用友总公司让他们改正软件 ,就说他们不该这样设置。
当然,我也谢谢您后面的解释,确实解释的比我好。
 楼主| 发表于 2008-8-11 12:05:13 | 显示全部楼层
原帖由 id22896 于 2008-8-9 21:17 发表
我觉得:
  2.2.2本例我们欠上海乐乐公司货款10000元,同时我们欠用友公司的货款5000元,那么我们付款10000,其中代付用友公司3000,那么我们在付款核销的时候就会付乐乐公司10000元钱,但是实际是只付款7000元,另外三千 ...


   晕!!! 昨天回去好好想了想,发现你写的哪个根本和上面的是一回事情,差点被你给弄糊涂了.同样的道理.反映在供应商往来上面都是付款上海乐乐公司7000,用友公司3000!!!                    
        怕ID22896还看不明白,再次表达一下."上面的意识是我们欠上海乐乐公司货款10000,用友公司5000.但是我们这次付款10000元,7000是实付乐乐公司的,3000是用友公司的,只是通过乐乐公司转了而已,对我们公司最后的结果是一样的,就是复乐乐公司7000,还欠3000.付用友公司3000.还欠2000.


      呵呵,还是希望ID22896不要一天老是看武侠小说,而应该多看看软件,不然去了客户那里说"对呀,我们用友公司怎么这样设计软件的"那就完了,你自己都不相信自己的软件,凭什么让客户去相信呢????呵呵,用友软件BUG是多,但是也不能在这个上面出问题,不然客户公司少了款,用友公司担负不起的.呵呵.
最后还是谢谢ID22896
发表于 2008-8-26 17:21:35 | 显示全部楼层
感谢LZ   呵呵   学习了
发表于 2008-8-27 08:48:34 | 显示全部楼层
没付清货款哈,最讨厌拖欠了 谢谢分享
发表于 2008-9-8 15:31:54 | 显示全部楼层
用友软件能很好、简单的解决此类业务问题。
可看上面几位的意见,太复杂了!
发表于 2009-4-18 13:55:31 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2009-6-2 12:51:52 | 显示全部楼层
好东西 应该好好学学
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