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[求助] 关于红票对冲的理解,高手进来解释一下

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发表于 2012-2-10 17:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1、预收单和付款单红票对冲
       客户有一笔业务,做了一张预收款单,但之后没有业务发生,就把金额全部退还了,在应收做了一张付款单,这两张单子在手工核销中是可以核销的,但是如果做红票对冲却没有记录.在进行手工对冲的时候,在过滤条件选择客户之后, 需要把方向改成贷方.
2、什么是红票对冲?在什么情况下用做红票对冲?
       红票对冲,拿客户往来中的来说,是和这个客户有应收业务,但是该客户又有退货业务,按正常核销的话,必须针对该客户收款核销应收,也付款核销客户的退货业务,红票对冲就是把两边同时减少,再有核销的话只核销对冲余下的金额。

3、现有一用户在销售管理中,使用红票对冲时,需要一笔一个客户单位去选,现在想知道有哪些客户还没有对冲完呢?到哪里查询?
采购发票列表中查询金额与累计付款金额(需要在采购发票列表界面进行显示项设置)不一致并且金额小于0的记录,就是还需要红票对冲的单据。

4、红票对冲,起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法:所谓红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
那么红字发票的原理与会计上的红字更正法类似,当发票开错或者是发生退货或销售折让,通常开红字发票冲销原有的错误发票,再开正确的蓝字发票。在目前通用的增值税防伪税控开票系统中,红字发票仍然是篮字,只是在发票的左上角有“销项负数”标记。

在网上能找到的对红票对冲的解释,但是想问一下谁能描述一下整个业务的处理流程,万分感谢!
发表于 2012-2-11 11:04:22 | 显示全部楼层
好深奥啊!
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发表于 2012-2-12 08:24:06 | 显示全部楼层
第一题,红票对冲,指冲的是应收账款,对冲后剩余应收账款的余额,你却想冲预收账款的余额,不行。因为预收账款已经在生产的时候,已经被收款单核销了一次,不可能再对冲了。解决方法是,按原路返回,生产两个会计分录。

点评

你好能否把操作步骤大概写一下谢谢您的支持!  发表于 2012-2-12 10:22
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