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[求助] 进销存核销方面上的一点问题

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发表于 2013-8-2 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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进销存的采购模块主要涉及到入库单、采购发票、付款单这三个单子,入库单与采购发票通过结算进行匹配,采购发票和付款单通过核销联系在一起,按理说,入库单、发票、付款单缺一不可,但由于我们公司刚购买进销存,大家都是会计新手,这三种单据可能衔接的不太好,会造成部分不清不楚的付款单放到总账里做掉,也就造成部分发票在进销存里没有对应的付款单,而只是单单在总账中把账给销掉了。所以想问问大家,如果真出现这种情况,会不会造成进销存的混乱?如果会的话,能详细说说可能会造成哪些后果么?


 楼主| 发表于 2013-8-2 09:39:51 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,七月开启的进销存,有张发票七月份来了,可惜发票是六月份开的,这张发票是不是只能在总账里面处理?
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发表于 2013-8-2 11:37:24 | 显示全部楼层
应当进行科目受控,不允许总账做应收应付的科目就可以避免账重复了!
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发表于 2013-9-25 14:12:23 | 显示全部楼层
年轻是种病态 发表于 2013-8-2 09:39
另外还有一个问题,七月开启的进销存,有张发票七月份来了,可惜发票是六月份开的,这张发票是不是只能在总 ...

开票时间和你登账时间不冲突,七月份来的发票就记在七月份好了,没有问题的。
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发表于 2013-10-21 16:50:31 | 显示全部楼层
我也是新手,来学学
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发表于 2013-10-23 00:58:54 | 显示全部楼层
没事的,可以找你们的服务商沟通培训
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发表于 2013-10-27 20:13:55 | 显示全部楼层
进销存我是新手的!进来学习学习!
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发表于 2013-11-21 22:49:37 | 显示全部楼层
我也是关于进销存核销结算不明白,进来学习
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发表于 2013-12-9 16:23:28 | 显示全部楼层
难道没有做期初单据嘛?
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发表于 2013-12-21 07:40:11 | 显示全部楼层
学习一下,这几个模块没用过
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