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[求助] 关于用友U8发票来源-发货单还是出库单的问题

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发表于 2018-11-21 13:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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目前公司在U8在重新整改
公司销售环节情况如下:
1、部分货物销售时伴随一些劳务
2、之前发票根据销售发货单生成

这样的情况带来以下问题:
1、发货单生成发票带来很严重的管控问题,如何解决??销售凭着发货单就开票了,这个发票发没发货,还有货物发得对不对,这些都需要后期详细的核对才能知道,发现了,要得重新修改发货单,重开发票,一旦跨月就更麻烦

因此改为销售出单来开票,财务只要针对仓库就可以管控了。

2、根据销售出库单生成发票后,劳务无法带入,因此折中了一种方式,把劳务当成货物,用其他入库单录入一定数量,无金额

3、最终可以录入,但在期末处理时,劳务竟然有成本,(账套里成本用“月末一次加权平均”)

问:
1、发票选择销售发货单还是销售出库单??
2、如销售出库单后,带来劳务有成本该如何解决??

发表于 2018-11-21 14:11:32 | 显示全部楼层
首先要说的就是你要很懂财务,业务,从提问来看,这是你问题所在,在其次熟悉用友软件

1、u8的销售成本确认选择是以销售发票和销售出库单单据为载体,只能选其一来确认销售成本。
2、机打发票是财务在办理,不是其他部门,软件里发票上数据来自于机打发票,实际给客户发票不是u8里处理,
3、至于发票由那种单据流转生成,首先你要搞清楚“销售发货单还是销售出库单“区别,及U8 软件里发票生成时间节点”(你们内部管理问题)。
4、至于你说的所谓劳务处理方式,有很多种,应税,非税,入销售成本,不如销售成本,自己选择,软件都可以处理。
应税劳务属性存货,正常下销售订单或直接开劳务属性的发票,在应收中确认收入,不需要进行出库和成本核算。如果不走销售模块,也可以直接在应收中填制其他应收单处理

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 楼主| 发表于 2018-11-23 09:47:23 | 显示全部楼层
cderpll 发表于 2018-11-21 14:11
首先要说的就是你要很懂财务,业务,从提问来看,这是你问题所在,在其次熟悉用友软件

1、u8的销售成本 ...

首先要说的就是你要很懂财务,业务,从提问来看,这是你问题所在,在其次熟悉用友软件

1、u8的销售成本确认选择是以销售发票和销售出库单单据为载体,只能选其一来确认销售成本。目前整改按销售发票确认收入,后面慢慢做到销售出库和发票趋同,所以只能按销售发票确认成本,没有开票的走发出商品
2、机打发票是财务在办理,不是其他部门,软件里发票上数据来自于机打发票,实际给客户发票不是u8里处理,
发票处理是在财务,但申请开票来自业务,我说的意思是如果根据销售发货单来申请的话,会产生一个问题,销售发货单有了,就可以有发票,将来会有这样的可能性,销售发货单有了,销售发票也有了,但就没有销售出库单,
3、至于发票由那种单据流转生成,首先你要搞清楚“销售发货单还是销售出库单“区别,及U8 软件里发票生成时间节点”(你们内部管理问题)。
这个点和第二点一样
4、至于你说的所谓劳务处理方式,有很多种,应税,非税,入销售成本,不如销售成本,自己选择,软件都可以处理。
应税劳务属性存货,正常下销售订单或直接开劳务属性的发票,在应收中确认收入,不需要进行出库和成本核算。如果不走销售模块,也可以直接在应收中填制其他应收单处理


我知道这种劳务的属性,业务在做的时候,往往一张销售订单里,货物和劳务一起填制在一张单上,而且劳务是附带的,如果分开,单纯拿出来直接走总账模块,将来会查询某笔业务劳务和货物合计情况,工作量会非常大。
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发表于 2018-11-27 16:44:28 | 显示全部楼层
1.如果以销售发票为准的话,可以启用分期收款;通过销售发票确认销售收入,结转销售成本;
2.劳务如果按照原有方式回产生成本的话,可以增加一个不计入成本仓库,把劳务单独入库到这个仓库,这样就不会核算劳务的成本了
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发表于 2018-11-28 10:56:44 | 显示全部楼层
如果是根据发货单生成发票的话,销售设置里最好启用“销售生成出库单”,让销售出库随着发货单的审核自动生成。
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