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[求助] 已结账出报表发现科目设置不对 该怎么办 求助高人 谢谢

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发表于 2009-10-16 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大家好
我公司是贸易型辅导期增值税一般纳税人,购进货物要在“应交税费”科目下设“待抵扣进项税额”这样一个科目的。
现在做9月份的帐,发现做8月份帐的时候我把“待抵扣进项税额”设置在“应交税费”-“应交增值税”下面了,且8月份已经结账并出报表了,说明下,8月份是做账第一个月份,所以虽然科目设置错误了,但报表还是没影响的。
因为现在9月份要把8月的“待抵扣进项税额”转到“进项税额”那里了。
我想请问大侠,我这个情况怎么办,还能重新把“待抵扣进项税额”设到“应交税费”下面吗?是不是要反结账?假如可以,能不能告诉我具体的步骤!
不胜感激啊!
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:19:14 | 显示全部楼层
我先来 希望能在这里得到解决的方法,谢谢啊
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