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固定资产里如何处理可抵扣税额

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发表于 2009-12-17 10:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
通知识库
问题号: 22868
适用产品: 用友T3-用友通
软件版本: 用友T3-用友通标准版
软件模块: 固定资产
问题名称: 固定资产里如何处理可抵扣税额
问题现象: 固定资产从8月1号开始可以抵扣税额,本月新增的卡入原值录什么金额,应交税金怎么反映出来.如何生成一张原值增加,税金增加,存款减少的凭证.
问题原因: -
关键字:
解决方案:

实现的步骤是这样的:


1、在固定资产——设置——选项——与财务系统接口,设置“可抵扣税额入账科目”为应交税金/应交增值税/进项税;


2、新增固定资产,录入原值(1000元)、可抵扣税额(100元),保存。


3、在批量制单里进行制单,凭证分录为  借:固定资产1000


借:应交税金/应交增值税/进项税 100


贷:银行存款 1100

行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期: 2009-9-7 14:43:18
最后更新时间:

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