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[会计知识] 出纳不出错有哪些技巧

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发表于 2008-4-9 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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出纳不出错有哪些技巧

       做任何事情,都要讲究方式方法,并熟练掌握相关要领。俗话讲:一窍不得,少挣几百。说的就是技能运用问题,干出纳也是如此。所以说,出纳工作关键在于认真、细心,遇事不慌,要讲究工作艺术。     首先在收付现金时要唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。
    其次,要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单句作废”字样。
    登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。
发表于 2008-7-23 17:18:54 | 显示全部楼层

感谢

真感谢你的出纳不出错有哪些技巧因为我是刚入行的.太需要你这些内容了.
发表于 2008-7-25 00:06:20 | 显示全部楼层
很经典的内容,谢谢。
发表于 2008-7-25 19:16:58 | 显示全部楼层
谢谢,楼主。我是刚入行的,非常感谢楼主的提醒!
发表于 2008-7-26 23:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-26 23:25:00 | 显示全部楼层
:)
发表于 2008-7-29 21:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-31 16:22:59 | 显示全部楼层
谢谢了,真是急人所需啊!!
发表于 2008-7-31 17:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-1 17:16:36 | 显示全部楼层
工作当中还有更复杂的内容吗,我也想了解一些
发表于 2009-8-26 16:04:01 | 显示全部楼层
还不知道怎么做出纳,来学习了
发表于 2009-8-26 18:28:31 | 显示全部楼层
虽然不是出纳, 但是也得进来学习一下 !~
发表于 2009-8-27 22:03:39 | 显示全部楼层
出纳不仔细很容易出错而赔钱的,还是要磨练啊内心啊
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