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[求助] 未开发票的采购退货业务处理

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发表于 2016-10-30 21:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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描述:采购入库单数量100件,后来给供应商退回2件,供应商给开的发票是98件的发票?

疑问:100件的采购入库单和98件的采购发票结算,剩余的 2件怎么记账?算暂估?那-2件红字采购入库单,需要开票需要结算吗?
求大侠指点!!!

发表于 2022-5-30 11:32:40 | 显示全部楼层
做一张红色采购入库单数量2,然后红色和蓝色采购入库单结算,再生成发票
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发表于 2022-6-10 17:00:18 | 显示全部楼层
红蓝字对冲
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