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[求助] 借管理费用,贷应付职工薪酬在用友中属于什么性质的凭证??

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发表于 2011-11-23 10:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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虽然新会计法已经规定按照实际发生进行记入,但是我们领导
为了能实时在账面上反映出账面的实际可应用余额坚持让我每个月
计提出来。
我想那就计提吧,咱就这个活,到纳所得税的时候咱记得调整就行了,这也不犯法。
但是我想到了年底肯定是我计提的有很多根本用不完。
到年底我想把用不完的账面上挂着的“三项经费”跟别做个会计分录就行了。
比如
应付职工薪酬--------福利费  科目我计提的账面还剩10万没用了。
那我到年底的时候就做 :
借 应付职工薪酬-----------福利费  10万
   贷  管理费-------费力费           10万
但是我要问我就用友软件正常做这个分录就行吗?????这个分录是什么性质的分录呢??
我不想出现什么红字的凭证???  我坐得这个分录的性质是和我平时正常录入的分录的性质
一样吗?????
发表于 2011-11-23 13:20:51 | 显示全部楼层
没太看懂! 年底的时候不是应该做:借 应付职工薪酬-----------福利费  10万
   贷  现金或银行存款             10万
管理费这个科目每个月底应该是平的呀
发表于 2011-11-25 11:16:02 | 显示全部楼层
为什么要做成管理费用呢?
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