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[学习] 【U8+】财务会计-出纳管理-收支操作之业务收款和出纳收款

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发表于 2024-7-31 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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适用场景:

     收支操作可实现出纳管理日记账跟应收应付系统的收付款单关联操作,避免同一笔业务在不同模块重复操作,简化企业财务流程。


操作总结:

一、出纳收款:实现根据出纳日记账生成应收收款单的功能。

1.先增加日记账,且日记账的往来单位和结算方式必须要录入;

2.在出纳管理-收支操作-客户收款-出纳收款里过滤到日记账点生单即可;

3.生单后会回写收款单号到日记账中。


二、业务收款:实现通过应收收款单生成出纳日记账的功能,

1.先做收款单,且收款单需要填写结算方式;

2.在出纳管理-收支操作-客户收款-出纳收款里过滤到收款单;

3.勾选收款单点登账,选择出纳账户后确定即可。


三、注意事项

1. 收支操作业务只能在应收应付模块生成凭证,制单后出纳日记账会回写凭证号。

2. 支付客户款在收支操作-支付客户里操作;同理,收到供应商款,在收支操作-供应商收款中处理。


操作步骤:

一、出纳日记账进行生单操作形成收款单

1、录入一笔银行日记账。

1718950645825505.png.jpg

备注:日记账的往来单位和结算方式必须要录入,否则出纳收款会过滤不日记账。

2、出纳管理-收支操作-客户收款-出纳收款,选择账户点确定。


1718950661162250.png.jpg

选择记录点生单,会到收款单录入界面点保存。

1718950661180410.png.jpg

备注:生单后会回写收款单号到日记账界面,删除日记账会提示:当前选中的日记账已经进行“生单”操作,不能再删除。要先删除收款单才能删除日记账。

1718950671108170.png.jpg

3、生成凭证,收支操作业务只能在应收应付模块制单,制单后出纳日记账中回写凭证号

1718950681727946.png.jpg

1718950681121414.png.jpg

备注:在日记账界面制单提示:选中的日记账已经进行生单操作,不能在出纳系统制单。

171895069053288.png.jpg


二、应收模块的收款单怎样登账形成日记账

1、应收模块录入收款单

1718950699163817.png.jpg

2、出纳管理-收支操作-客户收款-业务收款

171895071052041.png.jpg

选择收款单点登账

1718950710709651.png.jpg

登账时选择账户的规则

a.账户设置了总账科目,单据上结算科目不填就可以选到所有的现金和银行账户。

b.账户设置了总账科目,收款单上填了结算科目,业务收款登账时只能选到科目相对应的账户。

c.账户没有设置总账科目,登账选不到任何账户。

d.收款单是外币,出纳账户没有相应外币账户登账也选不到账户。


3、日记账界面可以看到生成了一条日记账来源:客户业务收款。

1718950725271693.png.jpg


备注:若收款单生成了日记账则不能弃审会提示:单据XXX已经在出纳收款,请先取消收款。要先删除日记账才能弃审收款单。

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