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[求助] 年结-客户往来账总账与明细不等(附图)

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发表于 2009-2-12 19:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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年结出现客户往来账中的总帐有余额,明细账为“0”,导致对账错误。后来查了下期初余额录入地方的对账,好像是出现相同错误,如图:
应收账款.jpg
发表于 2009-2-12 19:38:06 | 显示全部楼层
这种情况有可能是后启用的客户往来,导至明细数据没有,进GL_ACCASS表,修改1131科目相关记录
 楼主| 发表于 2009-2-12 19:57:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 conky606 于 2009-2-12 20:03 编辑

是这样的,就是应收账款这个科目,期初都弄好了,过了一两个月对应收账款采用了“客户往来”。看来你说的很对,一眼就看出来了,我不懂也不知道怎么表达。

朋友,能否详细说说怎么操作吗?怎样修改记录?SQL我也不懂,电脑懂的还可以。谢谢了!

我在SQL企业管理器中打开了GL_ACCASS表,但是不知道怎么改。
发表于 2009-2-12 21:03:39 | 显示全部楼层
帮你顶一下,等高人帮你解决吧,顺便学习下
发表于 2009-2-12 22:10:31 | 显示全部楼层
在数据库表gl_accsum中,把总账改为0
再到软件里,把明细账录进去,
 楼主| 发表于 2009-2-22 17:58:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!我先试试。
发表于 2009-3-2 08:38:15 | 显示全部楼层
感觉很复杂啊
发表于 2009-3-4 15:37:16 | 显示全部楼层
值得学习下
发表于 2010-1-5 13:53:22 | 显示全部楼层
我也是这种情况  不知道怎么操作..
发表于 2010-1-13 22:08:29 | 显示全部楼层
这种情况有可能是后启用的客户往来,导至明细数据没有,进GL_ACCASS表,修改1131科目相关记录
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发表于 2013-3-16 12:12:22 | 显示全部楼层
怎么玩啊     
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发表于 2015-2-9 16:33:54 | 显示全部楼层
来看看学习学习 这个心万一
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发表于 2015-7-20 17:30:31 | 显示全部楼层
有一个土办法,先把出错科目的凭证用另外的凭证替换,再把期初删除,再取消辅助核算,再把期初有错的清零,再加上辅助核算,再反填期初,再改回凭证分录
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发表于 2015-8-8 17:50:28 | 显示全部楼层
可以把ACCSUM表中的1131记录的金额删除,再手工到期初余额中录入期初!
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