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[求助] U872固定资产处理

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发表于 2009-12-10 15:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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版本:U872,模块:总账\报表\固定资产\应收管理\应付管理\核算.
受控科目:应付账款受控于应付系统,应收账款受控于应收系统.
问题:新购一辆车子,假如价格为16万,现付给供应商15万,还差1万.如何处理此项业务.
我走了几个流程,都感觉不对.
1、我在固定资产里新增了这辆车子,如果现在按16万元入固定资产,会计科目分录为:
借:固定资产  160000
    贷:银行存款   150000
        应付账款    10000   由于应付账款受控于应付系统,在生成凭证时会出错,不让保存.
2、如果在固定资产里按15万入账,
借:固定资产  150000
    贷:银行存款   150000
在应付管理里做一张应付单,
借:固定资产  10000
    贷:应付账款   10000  这样做,感觉也不对,固定资产应该在固定资产模块里去输入,在这里输入,固定资产原值如何变动?

以上问题,请大家多多指教。谢谢。
发表于 2009-12-10 16:19:03 | 显示全部楼层
在固定资产系统中增加固定资产卡片,原值16元,再到固定资产批量制单中,将该张固定资产要生成凭证的记录删除掉,再到应付系统中录入一张应付单16元,然后再付款15万,最后在应付系统中生成凭证。
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