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T+C付款和进货单供应商不一致怎么核销

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发表于 2022-5-27 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【问题现象】
        在日常业务中,可能存在预付账款之后,结账时发现要和另一家供应商结账的情况,那么T+中该如何核销呢

【问题分析】        付款和进货单供应商不一致可以做【预付冲预付】冲给和进货单一致的供应商,然后【预付冲应付】核销


【解决方案】        1、【往来现金】-【应付冲应付】,打开选择【业务类型】选择【预付冲预付】,选择转出和转入供应商,转入供应商为进货单一致的供应商

                               
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        2、【往来现金】-【预付冲应付】中,进行转入供应商的正常核销

                               
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